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关于sap财务系统发票过账的信息

如何在SAP中先预制发票,经过一系列审批才真正过帐?

过账在编制会计分录后,把经济业务记入账户的过程。过账时要严格按照会计分录所规定的应记账户、应记方向、应记金额进行,否则就会发生错误。

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用MIR7命令,做好后保存即可。只要后续不过帐,即为预制发票。

对预制的会计凭证,可以通过事务码 FBV3 进入凭证界面,点击 过账 按钮(就是保存图标的按钮)进行过账,也可以通过 FBV0 事务码根据条件得到预制凭证的清单,进行 批量过账 。

在未过账之前,用户可以对预制发票做修改或者删除。

在做发票校验时,如果库存消耗完了,就直接计入差异了。所以,虽然SAP处理了这个价格差异的问题,但是对成本来说,其实还是不精确的。特别是当采购差异很大时。

贷:银行存款或者别的什么现金等,这就是从借贷方看发票校验。从业务来看,发票校验实际上是表示供应商的发票已经开出,提交到了客户方,需要在系统中将该发票录入,同时进行尾差的调整。至于后来的清账,其实就相当于交钱。

sap预制采购发票可以跨月过账吗

不能,只有审核通过的凭证才会到系统,一般先预制,然后审批权,再过账。

过账日期肯定是迟于单据凭证的日期的,但不会超过该月。因为会计记账的顺序是:原始凭证——》记账凭证——》明细账和总账——》报表,后面事项的日期肯定要比前面事项的日期迟。

如果退货的标准成本没有变动,切采购的物料 没有采购差异,那么就不会影响成本。不过就算影响成本,问题也不大,正常的标准成本的物料都会有差异,最后会被汇总分摊掉。

过账就是发货记账,一般会产生物料凭证和对应的财务凭证,且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)。过账在编制会计分录后,把经济业务记入账户的过程。

即将过账,但是还没有过账的,比如采购了一个东西,然后收到了对方开的发票,那么就由采购的人做一个预制凭证,但是这个凭证需要财务来确定,最后过账,产生会计凭证。

T-CODE FB08冲销,冲销原因选择04红冲,这样设置的。可以实现跨期间冲销。具体什么名字你们自己怎么起的不知道。

sap.预制发票中的付款条件代码,过账后就清空了

复原步骤打开SAP系统。在检索框里输入代码MIR7。进入的第一个界面输入后按回车,进入下一屏幕点击删除后,屏幕左下角提示返回主界面。

从你的角度来看,过账,单纯实际的程就是把财务数据写到表里了,相对财务模块的其他动作,比如你预制凭证、暂存凭证,只是占了一个坑,没那个啥。

原因代码无非是人为标记的用来标识现金用途的代码而已;这个只会影响到现金流量表。既然是人为标记,就和你过账不过帐没什么关系;即使过账了,到行项目里面做个批量更改,改正过来就可以了。不需要做冲销。


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